目 录
第一部分湖南省高级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省高级人民法院概况
一、部门职责
(一)湖南省各级人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件等。
(二)国家法官学院湖南分院为湖南省高级人民法院直属正处级差额拨款事业单位。主要承担我省法院系统预备法官培训,基层法院副院长、庭长、中级法院庭长任职培训,人民陪审员培训,法官等级晋级培训,法警晋升警衔(授衔)培训,法官、执行员、审判辅助人员和其他人员业务培训以及国家法官学院和湖南高级人民法院委托的其他培训任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南省高级人民法院内设机构包括:办公室、政治部组织干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(环境资源审判庭)、行政审判第一庭、国家赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭(林业审判庭)、审判监督第三庭(行政审判第二庭)、执行局、审判管理办公室、研究室、新闻信息网络处、司法警察总队、司法装备技术处、代表委员联络处、机关党委(工会)、督察局(司法巡查办公室)、机关服务中心、离退休人员管理服务办公室、法官培训中心。
(二)决算单位构成。湖南省高级人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:省法院本级和国家法官学院湖南分院、3个铁路运输法院、139个中基层法院,共计144个决算单位。
(1)湖南省高级人民法院本级
(2)国家法官学院湖南分院
(3)铁路运输法院,包括长沙铁路运输法院、衡阳铁路运输法院、怀化铁路运输法院
(4)长沙市地区法院,包括长沙市中级人民法院本级、天心区人民法院、雨花区人民法院、开福区人民法院、芙蓉区人民法院、岳麓区人民法院、望城区人民法院、长沙县人民法院、宁乡市人民法院、浏阳市人民法院。
(5)株洲地区法院,包括株洲市中级人民法院本级、天元区人民法院、芦淞区人民法院、荷塘区人民法院、石峰区人民法院、渌口区人民法院、醴陵市人民法院、攸县人民法院、茶陵县人民法院、炎陵县人民法院。
(6)湘潭地区法院,包括湘潭市中级人民法院本级、雨湖区人民法院、岳塘区人民法院、湘潭县人民法院、湘乡市人民法院、韶山市人民法院。
(7)衡阳地区法院,包括衡阳市中级人民法院本级、南岳区人民法院、珠晖区人民法院、雁峰区人民法院、石鼓区人民法院、蒸湘区人民院、衡南县人民法院、衡阳县人民法院、衡山县人民法院、衡东县人民法院、常宁市人民法院、祁东县人民法院、耒阳市人民法院。
(8)邵阳地区法院,包括邵阳市中级人民法院本级、双清区人民法院、大祥区人民法院、北塔区人民法院、邵东市人民法院、新邵县人民法院、隆回县人民法院、武冈市人民法院、洞口县人民法院、新宁县人民法院、邵阳县人民法院、城步县人民法院、绥宁县人民法院。
(9)岳阳地区法院,包括岳阳市中级人民法院本级、岳阳楼区人民法院、君山区人民法院、云溪区人民法院、屈原区人民法院、汨罗市人民法院、平江县人民法院、湘阴县人民法院、临湘市人民法院、华容县人民法院、岳阳县人民法院。
(10)常德地区法院,包括常德市中级人民法院本级、武陵区人民法院、鼎城区人民法院、津市市人民法院、安乡县人民法院、汉寿县人民法院、澧县人民法院、临澧县人民法院、桃源县人民法院、石门县人民法院。
(11)张家界地区法院,包括张家界市中级人民法院本级、永定区人民法院、武陵源区人民法院、慈利县人民法院、桑植县人民法院。
(12)益阳地区法院,包括益阳市中级人民法院本级、资阳区人民法院、赫山区人民法院、大通湖区人民法院、沅江市人民法院、南县人民法院、桃江县人民法院、安化县人民法院。
(13)永州地区法院,包括永州市中级人民法院本级、零陵区人民法院、冷水滩区人民法院、东安县人民法院、道县人民法院、宁远县人民法院、江永县人民法院、江华县人民法院、蓝山县人民法院、新田县人民法院、双牌县人民法院、祁阳县人民法院。
(14)郴州地区法院,包括郴州市中级人民法院本级、北湖区人民法院、苏仙区人民法院、资兴市人民法院、桂阳县人民法院、永兴县人民法院、宜章县人民法院、嘉禾县人民法院、临武县人民法院、汝城县人民法院、桂东县人民法院、安仁县人民法院。
(15)娄底地区法院,包括娄底市中级人民法院本级、娄星区人民法院、冷水江市人民法院、双峰县人民法院、涟源市人民法院、新化县人民法院。
(16)怀化地区法院,包括怀化市中级人民法院本级、鹤城区人民法院、沅陵县人民法院、辰溪县人民法院、溆浦县人民法院、麻阳县人民法院、新晃县人民法院、芷江县人民法院、中方县人民法院、洪江市人民法院、洪江区人民法院、会同县人民法院、靖州县人民法院、通道县人民法院。
(17)湘西地区法院,包括湘西土家族苗族自治州中级人民法院本级、吉首市人民法院、泸溪县人民法院、凤凰县人民法院、花垣县人民法院、保靖县人民法院、古丈县人民法院、永顺县人民法院、龙山县人民法院。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,024,767,937.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38,893,368.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5,008,842,955.25 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13,479,676.67 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 884,644,818.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 226,464,473.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 157,946,910.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 84,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 247,644,483.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 34,604,839.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,909,412,756.03 | 本年支出合计 | 58 | 5,727,990,707.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 561,398,897.37 | 年末结转和结余 | 60 | 742,820,946.27 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,470,811,653.40 | 总计 | 62 | 6,470,811,653.40 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,909,412,756.03 | 5,024,767,937.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,644,818.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 39,478,647.00 | 32,616,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,862,500.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,450,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450,200.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 471,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,100.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 979,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,100.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34,826,047.00 | 32,616,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,900.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2,841,847.00 | 2,841,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,984,200.00 | 29,774,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,900.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,158,398,028.75 | 4,364,159,459.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794,238,569.38 | ||
20402 | 公安 | 7,188,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188,000.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,000.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
20405 | 法院 | 5,146,158,960.75 | 4,359,159,459.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,999,501.38 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,689,636,525.80 | 3,244,642,184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,994,340.96 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,106,459,189.57 | 1,028,879,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,579,805.57 | ||
2040504 | 案件审判 | 56,995,808.37 | 55,115,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,108.37 | ||
2040505 | 案件执行 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 52,048,456.54 | 28,034,190.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,014,266.01 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,385,000.00 | 1,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 238,530,980.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,530,980.47 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5,051,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,068.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 2,187,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187,068.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
20508 | 进修及培训 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
2050803 | 培训支出 | 15,902,564.18 | 15,888,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,362.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 227,269,606.77 | 209,713,890.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,555,716.39 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211,563,342.67 | 195,718,684.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,844,658.23 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21,129,773.80 | 9,337,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,792,714.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,928,293.59 | 186,357,625.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570,668.15 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,259,515.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,515.28 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245,760.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,760.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,908,858.16 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,858.16 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,908,858.16 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,858.16 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,795,205.94 | 13,795,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,795,205.94 | 13,795,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158,792,734.88 | 157,572,958.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,776.22 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,753,434.88 | 157,572,958.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,476.22 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 131,278,998.83 | 130,274,080.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,918.22 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,037,636.05 | 26,892,878.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,758.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 436,800.00 | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 248,715,330.44 | 244,817,280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,050.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 248,493,026.44 | 244,615,793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,233.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 247,966,221.71 | 244,088,988.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,233.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,804.73 | 526,804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 222,304.00 | 201,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,817.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 222,304.00 | 201,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,817.00 | ||
229 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
22999 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
2299999 | 其他支出 | 60,751,844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,751,844.01 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,727,990,707.13 | 4,509,729,742.66 | 1,218,260,964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38,893,368.92 | 7,178,880.22 | 31,714,488.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,219.52 | 2,219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 2,219.52 | 2,219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4,427,289.90 | 4,377,917.70 | 49,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 468,472.20 | 419,100.00 | 49,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 979,100.00 | 979,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,979,717.70 | 2,979,717.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34,261,459.50 | 2,610,743.00 | 31,650,716.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2,841,846.75 | 430,843.00 | 2,411,003.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,419,612.75 | 2,179,900.00 | 29,239,712.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,008,842,955.25 | 3,854,911,832.04 | 1,153,931,123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3,734,086.33 | 2,902,009.36 | 832,076.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 888,000.00 | 888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,585,941.27 | 754,164.30 | 831,776.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,260,145.06 | 1,259,845.06 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,999,781,946.79 | 3,850,510,754.68 | 1,149,271,192.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,697,221,011.38 | 3,680,912,748.15 | 16,308,263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 888,356,410.31 | 18,082,515.32 | 870,273,894.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040503 | 机关服务 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 62,895,361.05 | 1,068,707.17 | 61,826,653.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 1,232,603.66 | 0.00 | 1,232,603.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 91,122,614.30 | 0.00 | 91,122,614.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,303,818.49 | 1,303,818.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 257,650,060.00 | 149,142,897.95 | 108,507,162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5,326,922.13 | 1,499,068.00 | 3,827,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 2,146,125.10 | 658,068.00 | 1,488,057.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 3,180,797.03 | 841,000.00 | 2,339,797.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 13,479,676.67 | 12,633,265.73 | 846,410.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 226,464,473.13 | 226,175,544.76 | 288,928.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211,132,887.56 | 211,078,635.46 | 54,252.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21,061,418.54 | 21,047,818.54 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,569,013.02 | 187,569,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,256,696.00 | 2,216,043.90 | 40,652.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245,760.00 | 245,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 234,676.27 | 0.00 | 234,676.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 29,208.00 | 0.00 | 29,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 105,960.00 | 0.00 | 105,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 99,508.27 | 0.00 | 99,508.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,908,858.16 | 1,908,858.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,908,858.16 | 1,908,858.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 157,946,910.05 | 157,916,310.05 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157,897,610.05 | 157,867,010.05 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 130,585,732.79 | 130,585,732.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,875,077.26 | 26,844,477.26 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 436,800.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 247,644,483.39 | 247,644,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 247,422,179.39 | 247,422,179.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246,895,374.66 | 246,895,374.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,804.73 | 526,804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 222,304.00 | 222,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 222,304.00 | 222,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240501 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 34,604,839.72 | 3,155,426.47 | 31,449,413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 34,604,839.72 | 3,155,426.47 | 31,449,413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 34,604,839.72 | 3,155,426.47 | 31,449,413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,024,767,937.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32,051,559.50 | 32,051,559.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,126,387,364.85 | 4,126,387,364.85 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 13,465,314.17 | 13,465,314.17 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 208,687,869.11 | 208,687,869.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 156,802,092.11 | 156,802,092.11 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 243,753,467.39 | 243,753,467.39 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,024,767,937.53 | 本年支出合计 | 59 | 4,781,147,667.13 | 4,781,147,667.13 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 318,557,560.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 562,177,830.80 | 562,177,830.80 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 318,557,560.40 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,343,325,497.93 | 总计 | 64 | 5,343,325,497.93 | 5,343,325,497.93 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,781,147,667.13 | 3,849,848,965.24 | 931,298,701.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32,051,559.50 | 430,843.00 | 31,620,716.50 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 32,051,559.50 | 430,843.00 | 31,620,716.50 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2,841,846.75 | 430,843.00 | 2,411,003.75 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29,209,712.75 | 0.00 | 29,209,712.75 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,126,387,364.85 | 3,227,586,390.40 | 898,800,974.45 | ||
20402 | 公安 | 1,585,941.27 | 754,164.30 | 831,776.97 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,585,941.27 | 754,164.30 | 831,776.97 | ||
20405 | 法院 | 4,124,801,423.58 | 3,226,832,226.10 | 897,969,197.48 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,223,100,285.91 | 3,207,692,872.75 | 15,407,413.16 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 773,976,639.73 | 17,679,334.86 | 756,297,304.87 | ||
2040504 | 案件审判 | 61,305,263.38 | 156,200.00 | 61,149,063.38 | ||
2040505 | 案件执行 | 1,232,603.66 | 0.00 | 1,232,603.66 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 63,856,507.41 | 0.00 | 63,856,507.41 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,303,818.49 | 1,303,818.49 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 26,305.00 | 0.00 | 26,305.00 | ||
205 | 教育支出 | 13,465,314.17 | 12,618,903.23 | 846,410.94 | ||
20508 | 进修及培训 | 13,465,314.17 | 12,618,903.23 | 846,410.94 | ||
2050803 | 培训支出 | 13,465,314.17 | 12,618,903.23 | 846,410.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 208,687,869.11 | 208,687,869.11 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195,302,017.97 | 195,302,017.97 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9,274,034.54 | 9,274,034.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,003,983.43 | 186,003,983.43 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,185,851.14 | 13,185,851.14 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 156,802,092.11 | 156,771,492.11 | 30,600.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,802,092.11 | 156,771,492.11 | 30,600.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129,665,772.85 | 129,665,772.85 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,730,319.26 | 26,699,719.26 | 30,600.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 243,753,467.39 | 243,753,467.39 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 243,551,980.39 | 243,551,980.39 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 243,025,175.66 | 243,025,175.66 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,804.73 | 526,804.73 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 201,487.00 | 201,487.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 201,487.00 | 201,487.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,674,745,137.49 | 302 | 商品和服务支出 | 1,123,084,980.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 662,894,260.48 | 30201 | 办公费 | 89,862,237.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 517,358,658.24 | 30202 | 印刷费 | 26,259,661.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 399,269,181.79 | 30203 | 咨询费 | 167,716.84 | 310 | 资本性支出 | 2,749,619.97 |
30106 | 伙食补助费 | 1,823,390.00 | 30204 | 手续费 | 2,090.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,950,000.00 | 30205 | 水费 | 9,400,885.88 | 31002 | 办公设备购置 | 2,044,458.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184,937,202.79 | 30206 | 电费 | 58,556,849.88 | 31003 | 专用设备购置 | 80,520.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,268,531.75 | 30207 | 邮电费 | 76,632,764.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125,048,013.53 | 30208 | 取暖费 | 6,272,792.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31,470,065.05 | 30209 | 物业管理费 | 80,627,989.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 40,657.05 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12,161,249.43 | 30211 | 差旅费 | 97,499,955.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 247,654,418.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 397,987.27 | 30213 | 维修(护)费 | 54,145,590.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 488,512,178.83 | 30214 | 租赁费 | 7,308,608.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49,269,227.09 | 30215 | 会议费 | 874,920.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 5,177,151.65 | 30216 | 培训费 | 12,956,091.07 | 31013 | 公务用车购置 | 435,000.00 |
30302 | 退休费 | 2,585,966.21 | 30217 | 公务接待费 | 10,418,977.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 8,400.00 | 30218 | 专用材料费 | 117,108.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16,997,330.07 | 30224 | 被装购置费 | 588,424.83 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7,366,695.12 | 30225 | 专用燃料费 | 49,200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 148,984.00 |
30306 | 救济费 | 552,143.00 | 30226 | 劳务费 | 87,989,914.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2,382,504.06 | 30227 | 委托业务费 | 1,250,101.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 2,000.00 | 30228 | 工会经费 | 60,213,406.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,763,675.22 | 30229 | 福利费 | 40,388,069.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71,870,415.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 118,336,161.13 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,433,361.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 2,536,200.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 208,758,846.77 | ||||||
人员经费合计 | 2,724,014,364.58 | 公用经费合计 | 1,125,834,600.66 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 制表日期:2016年3月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
112,697,706.41 | 470,000.00 | 96,299,571.84 | 21,523,620.50 | 74,775,951.34 | 15,928,134.57 | 102,905,285.27 | 0.00 | 92,485,826.55 | 20,583,516.00 | 71,902,310.55 | 10,419,458.72 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本表格无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:湖南省高级人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本表格无数据。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计647081.17万元,支出总计572799.07万元。与上年相比,分别减少3237.08万元、增加2373.32万元,减少0.49%、增加0.41%,主要是因为非省级财政拨款的市县财政拨款收入减少,提高预算执行率。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计647081.17万元,其中:财政拨款收入502476.79万元,占77.65%;年初结转和结余56139.89万元,占8.67%;其他收入88464.48万元,占13.67%。其他收入主要为非省级财政拨款的市县财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计572799.07万元,其中:基本支出450972.97万元,占78.73%;项目支出121826.09万元,占21.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计534332.54万元,与上年相比,增加28601.96万元,增长5.65%,主要是因为市县财政拨款减少后,省级财政需要增加相应拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出478114.76万元,占本年支出合计的83.47%,与上年相比,财政拨款支出增加17819.34万元,增加3.87%,主要是因为市县财政拨款减少后,省级财政相应增加支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出478114.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3205.15万元,占0.67%;公共安全支出412638.73万元,占86.31%;教育支出1346.53万元,占0.28%;社会保障和就业支出20868.78万元,占4.36%;卫生健康支出15680.21万元,占3.27%;住房保障支出24375.34万元,占5.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为436627.53万元,支出决算数为478114.76万元,完成年初预算的109.50%,其中:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为284.18万元。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为84.6万元,支出决算为2920.97万元,完成年初预算的3451.53%。
3.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。
年初预算为317492.80万元,支出决算为322310.02万元,完成年初预算的101.51%。
4.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为37475.95万元,支出决算为77397.66万元,完成年初预算的206.53%。
5.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。
年初预算为7065.14万元,支出决算为6130.52万元,完成年初预算的86.76%。
6.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。
年初预算为110.50万元,支出决算为123.26万元,完成年初预算的111.81%。
7.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。
年初预算为8114.20万元,支出决算为6385.65万元,完成年初预算的78.69%。
8.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。
年初预算为138.50万元,支出决算为130.38万元,完成年初预算的94.13%。
9.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。
年初预算为2.6万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的101.15%。
10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为2230.90万元,支出决算为1346.53万元,完成年初预算的60.35%。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休。
年初预算为954.72万元,支出决算为927.40万元,完成年初预算的97.17%。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为18966.71万元,支出决算为18600.39万元,完成年初预算的98.07%。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为1441.17万元,支出决算为1318.58万元,完成年初预算的91.46%。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为13595.77万元,支出决算为12966.57万元,完成年初预算的95.37%。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3916.98万元,支出决算为2673.03万元,完成年初预算的68.25%。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为40.6万元。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为24999.99万元,支出决算为24302.51万元,完成年初预算的97.21%。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为37万元,支出决算为52.68万元,完成年初预算的140.54%。
21.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出384984.89万元,其中:人员经费支出272401.43万元,占基本支出的70.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出,离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。公用经费支出112583.46万元,占基本支出的29.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11269.77万元,支出决算为10290.52万元,完成预算的91.31%,其中:
因公出国(境)费支出预算为47万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无出国公务,与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为1592.81万元,支出决算为1041.94万元,完成预算的65.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待活动和标准,与上年相比减少289.35万元,减少21.74%,减少的主要原因是受疫情影响,减少相关调研与出差。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9629.95万元,支出决算为9248.58万元,完成预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约,严格控制公务车使用。与上年相比增加156.02万元,增加1.71%,增加的主要原因燃油价格上涨等原因。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1041.94万元,占10.11%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9248.58万元,占89.89%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1041.94万元,全年共接待来访团组13368个、来宾94977人次,主要是调研和出差发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9248.58万元,其中:公务用车购置费2058.35万元,更新公务用车117辆。公务用车运行维护费7190.23万元,主要是燃油及维修等支出。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1808辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出112568.35万元,比上年决算数减少2453.25万元,降低2.13%。主要原因是加强管理,厉行节约,压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费87.49万元,用于召开全省(市)法院院长会议、审判工作会议、执行工作会议、人民陪审员会议、人大代表政协委员会议等,人数8545人;开支培训费1395.24万元,用于开展审判业务培训、执行业务培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训等,人数17150人;举办书记员技能比武、干警运动会、庆祝建党100周年文艺汇演等活动58场次,开支106.40万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额58267.69万元,其中:政府采购货物支出32018.95万元、政府采购工程支出12017.58万元、政府采购服务支出14231.05万元。授予中小企业合同金额6181.84万元,占政府采购支出总额的10.60%,其中:授予小微企业合同金额4098.56万元,占授予中小企业合同金额的66.30%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门共有车辆1808辆,其中,主要领导干部用车9辆,机要通信用车23辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车1483辆、特种专业技术用车255辆、其他用车60辆,其他用车主要是离退休干部用车3辆和待处理报废车辆57辆;单位价值50万元以上通用设备170台(套);单位价值100万元以上专用设备19台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
见湖南省高级人民法院2021年度整体支出预算绩效自评报告。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:主要是市县财政部门当年拨付的资金和利息收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、公共安全(类)法院(款)事业运行(项):指国家法官学院湖南分院的基本支出。
八、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,省法院安排的用于培训的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。
十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。
十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
湖南省高级人民法院2021年度整体支出预算绩效自评报告-湖南省高级人民法院 https://hunanfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/06/id/6725081.shtml